上課時間:115年4月21日(二)13:30-16:30 及 115年5月12日(二)13:30-16:30,共計2天6小時
1|先判斷規模:你適合哪種報稅路線
以企業規模、交易型態與風險承受度為基準,建立「申報方式選擇邏輯」:何時可走書審、何時應查帳、何時要稅簽,目標是讓企業主在合法前提下取得最有利稅負結果並降低補稅機率。
2|營業稅與發票:進項扣抵與憑證留存的致命細節(暫定)
從營業稅申報節奏、銷項/進項分類到「可扣抵憑證」規則,帶學員把日常發票與憑證管理做成可追溯流程,避免因憑證不合規導致扣抵被剔除、稅負暴增或衍生罰則風險。
3|扣繳與人事費用:最常被忽略、最容易被追補的區塊(暫定)
以中小企業常見的薪資、獎金、顧問費與各類所得為例,建立扣繳義務與申報時點的「檢核心法」,並說明錯誤如何在查核時被放大;讓企業主把風險前移到平時管理,避免季末才補洞。
4|營所稅申報×節稅邊界:節稅不是逃稅的決策
聚焦營所稅結算申報與規劃:比較申報方式的成本、風險與可取得的稅務利益,並以案例拆解「合法節稅 vs. 逃稅風險」的界線與證據鏈要求,讓企業主能做對選擇、也能清楚。
5|報稅不等於財務:以損益表為核心看懂「繳稅≠賺錢」
把報稅資料回扣經營層面:以損益表拆解毛利、費用率、營業利益與稅後淨利,辨識「帳面獲利但現金吃緊」的警訊;同時把稅視為成本的一部分,從稅結構反推定價策略與獲利底線。
6|AI加速財稅作業:憑證整理、異常偵測、稅負預警一次到位
示範用AI建立「憑證分類→缺漏提醒→申報資料彙整→異常提示→稅負變動解釋」工作流,讓企業主用更少時間完成整理與
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